НОВОРОССИЙСКОЕ СТРАХОВОЕ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОСТРА"
Номер лицензии 1093 Д от 20.07.1998 г Регистрационный номер
страховщика 2702.
Адрес:353900,Новороссийск,ул.Губернского,2,т/ф(8617)254-098,E-mail:ingos@nvrsk.ru.
Генеральный директор Гафаров Сейдали Сеитович.
Главный бухгалтер Олейникова Алина Николаевна.
Аудиторская проверка проведена Смирновым А.Г.,имеющим лицензию
на проведение.
страховых организаций N 003872 от 23.11.99 г ,выданную
20.01.2000 г МФ РФ.
Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 2000
год утверждены.
общим собранием акционеров 28 июня 2001 года.Протокол N 1 от
28.06.01 г
Решением общего собрания акционеров прибыль за 2000 год
направлена в фонд
социальной сферы.
Обязательный экземпляр годовой отчетности предоставлен в
Новороссийский
межрайонный отдел госстатистики.
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2000 ГОД.
(тыс.руб.) Наименование показателя Код За отчет- За прош-
строки ный год лый год 1 2 3 4 2. Страхование иное, чем
страхование жизни.
Страховые взносы (премии).
страховые взносы (премии) - нетто перестрахование.
(строки 081 - 082) О80 2812 1478 страховые премии (взносы) -
всего 081 4840 4129 переданные перестраховщикам О82 -2028 -2651
изменение резерва незаработанной премии - нетто.
перестрахование (строки 091+092) (+ или -) О90 -605 -13
изменение резерва незаработанной премии -всего О91 -613 189
изменение доли перестраховщиков в резерве О92 8 -202 Состоявшиеся
убытки-нетто перестрахование (стр.110-120) 100 -988 -4277
оплаченные убытки (страховые выплаты).
нетто перестрахование (стр.111-112) 110 -693 -1047 оплаченные
убытки (страховые выплаты)-всего 111 -693 -1047 изменение
резервов убытков - нетто перестрахование.
(строки 121 + 122) (+ или -) 120 -295 -3230 изменение резервов
убытков - всего 121 -3054 -3430 изменение доли перестраховщиков в
резервах 122 2759 200 Отчисления в резерв предупредительных
мероприятий 140 -61 -23 Отчисления в фонды пожарной безопасности
150 -10 -3 Расходы по ведению страховых операций-нетто.
перестрахование (стр.161+162-165) 160 -1689 -208 затраты по
заключению договоров страхования 161 -430 -106 прочие расходы по
ведению страховых операций 162 -1580 -500 вознаграждения и
тантьемы по договорам перестрахования 165 321 398 Результат от
операций страхования иного, чем страхование.
жизни( стр.080+090-100+130-140-150_160) 170 -541 -3046 3.
Прочие доходы и расходы, не отнесенные в разделы.
1 и 2.
Доходы по инвестициям :
180 35 240 в том числе :
проценты к получению 181 35 170 прочие доходы по инвестициям
184 0 70 прочие расходы по инвестициям.
0 -9 Управленческие расходы 200 -1676 -555 Операционные
доходы,кроме связанных с инвестициями 210 2675 217 Операционные
расходы,кроме связанных с инвестициями 220 -244 -242
Внереализационные доходы,кроме дооценки финансовых.
вложений 230 7 3672 Внереализационные расходы,кроме уценки
фин.вложений 240 -92 0 Прибыль(убыток) до налогообложения.
(стр.070+170+180-190-200+210-220+230-240) 250 164 277 Налог на
прибыль и иные аналогичные обязательные платежи 260 -73 -142
Прибыль(убыток) от обычной деятельности (стр.250-260) 270 91 135
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток).
отчетного периода (стр.270+280-290) 300 91 135.
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 01.01.2001 г (в тысячах рублей).
А К Т И В Код На начало На конец.
строки года года 1 2 3 4 I.АКТИВЫ.
НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 110 41 55 Прочие нематериальные активы
114 41 55 ИНВЕСТИЦИИ 120 221 221 Финансовые вложения в
дочерние,зависимые общества.
и другие организации (06,07,58,59,82) 130 20 20 в том числе:
долговые ценные бумаги других организаций.
и предоставленные им займы 135 20 20 иные
инвестиции(06,07,57,58,59) 140 201 201 в том числе:
государственные и муниципальные ценные бумаги 141 201 201 Доля
перестраховщиков в резерве незаработанной премии 170 268 276 Доля
перестраховщиков в резервах убытков 180 415 3174 Дебиторская
задолженность по операциям перестрахования 200 0 586 в том числе:
181.
прочие дебиторы (66,72) 202 0 586 Прочая дебиторская
задолженность.
платежи по которой ожидаются более,чем через 12.
месяцев после отчетной даты 210 4880 25172 в том числе :
прочие дебиторы 215 4880 25172 Прочая дебиторская
задолженнось,платежи по которой.
ожидаются в течение 12 мес.после отчетной даты 220 955 570 в
том числе :
прочие дебиторы 226 955 570 Основные средства (01,02) 230 1066
1269 В том числе: прочие основные средства 233 1066 1269 Запасы
250 7 3 в том числе:
материалы и другие аналогичные ценности (10,12,13) 251 6 3
расходы будущих периодов (31) 256 1 0 Денежные средства 270 20287
312 в том числе :
расчетные счета (51) 272 553 168 валютные счета (52) 273 19734
144 БАЛАНС 300 28140 31638.
П А С С И В Код На начало На конец.
строки года года 1 2 3 4 II. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ.
Уставный капитал (85) 410 3000 3000 Добавочный капитал (87)
420 617 617 Резервный капитал (86) 430 3000 3000 в том числе :
резервные фонды, образованные в соответствии с.
законодательством 431 3000 3000 Фонд социальной сферы (88) 440
102 0 Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) 460 135 135
Непокрытый убыток прошлых лет (88) 465.
Нераспределенная прибыль отчетного года (88) 470 х 91
Непокрытый убыток отчетного года (88) 475 х 0 фонд накопления 480
14357 14122 III. СТРАХОВЫЕ РЕЗЕРВЫ.
Резерв незаработанной премии (91) 520 410 1023 Резервы убытков
(93) 530 5432 8486 Резерв предупредительных мероприятий (93) 560
178 239 IV.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
Кредиторская задолженность по операциям.
страхования,сострахования (74) 640 1 7 в том числе :
агенты и брокеры (74) 642 1 7 Кредиторская задолженность по
операциям перестрахован.
650 853 832 Прочая кредиторская задолженность 660 54 85 в том
числе :
задолженность перед пересоналом организации(70) 664 17 0
задолженность перед гос.внебюджетн.фондами (69) 665.
1 задолженность перед бюджетом (68) 666 6 31 прочие кредиторы
668 31 53 Доходы будущих периодов (83) 675 1 1 БАЛАНС 700 28140
31638.